Skatteekspert Gry Nilsen gir deg smarte skatteråd på nettmøte mandag klokka 11.

Tips oss 2400

Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no

Mer info om tips

Årets lister er ikke klare ennå.
(Dagbladet.no): 30. april er fristen for innlevering av selvangivelsen.

Du kan spare tusenvis av kroner med litt egeninnsats. Da må du sette deg inn i de mangefradragsmulighetene.

Mandag mellom klokka 11 og 12 på Dagbladet.no svarer skatteadvokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen på dine spørsmål om skatten.

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Gry Nilsen nedenfor.

Skatteklasse 1 eller 2
    Hei.
    Min datter fylte 18 år i Juli 2008. Beholder jeg skatteklasse 2 ut året??
    Innsendt av:
Ja, hvis du forsørget henne. Du regnes for å forsørge henne hvis inntekten hennes ikke oversteg 35.000 kroner, inklusive barnebidrag.
For hvordan beregne barnets inntekt, se eksempel i Rettledningen til selvangivelsen s. 34.

Hvis du har forsørget henne gjør du følgende:

Skriv i merknadsfeltet at du har forsørget din datter. Oppgi navn og fødselsnummer. Ved å få klasse 2 reduserer du skatten med 10.878 kroner.



Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Forskuddsinnbetaling på skatt av aksjegevinst.
    Hei!

    Jeg har tjent litt penger på aksjer i 2008, og sitter nå med aksjegevinst som må skattlegges. Utfylling av selvangivelsen var ikke noe problem, men spørsmålet mitt er om jeg kan/bør benytte meg av forskuddsinnbetaling? Vil jeg få rentesmell om jeg venter til skatteoppgjøret? Så lenge jeg regner 28% av gevinst, så bør jeg vel betale nå?
    Innsendt av: Trader
Ja, hvis du har penger bør du definitivt betale tilleggssforskudd innen 30. april. Det lønner seg!

Hvis du venter til du får skatteoppgjøret må du betale renter i tillegg.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Store utgifter ved sykdom
    Hei
    I forbindelse med en alvorlig sykdom har jeg hatt store utgifter til alternativ behandling m.m.
    Kan disse utgiftene trekkes på selvangivelsen , og hvordan gjør man det praktisk?
    Hilsen Arvid
    Innsendt av: Arvid Lervold
Det er mulig å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter hvis utgiftene i løpet av året er minst 9.180 kroner.

Når det gjelder behandlingsutgifter er det imidlertid store begrensinger. I utgangspunktet får man bare fradrag for behandling innen offentlig norsk helsevesen. I praksis vil det si at man ikke får fradrag for alternativ behandling dessverre.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

ligningstakst
    Hei. Har ikke fått ligningstakst på huset mitt da det er helt nytt. Det skal jo være max 30 % av kjøpesum/takst, men det er jo en max grense. Kan jeg legge meg noe lavere? 25% f.eks.?
    Innsendt av: Benedicte
Skattekontoret vil fastsette en ligningsverdi ut fra de reglene de har for fastsettelse på det enkelte sted.
Vanligvis settes ligningsverdien til ca 25 % av oppføringskostnadene (hvis man selv har bygget) eller kjøpsprisen (hvis man har kjøpt et ferdig bygget hus).

I selvangivelsen opplyser du hvor mye huset har kostet, og ber skattekontoret fastsette en verdi.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

forfatter
    min mann er lege og forfatter. Han leverer som selvstendig næringsdrivende, selv om han er ansatt i staten i 100% stilling som lege og bare har tjent kr.4000 på boksalg. Kan han da få fradrag for utgifter i forbindelse med bokskrivingen? Telefon, bredbånd og PC osv?
    Innsendt av: sølvi Hestnes
Hvis han er i gang med et nytt bokprosjekt kan han kreve fradrag for utgifter som har direkte tilknytning til forfattervirksomheten. Når det gjelder PC og bredbånd vil jeg tro dette er utgifter som primært gjelder privat bruk? I tilfelle er det ikke fradragsberettiget.

Eventuelle næringskostnader skal i tilfelle føres i næringsoppgaven. Husk å gi en forklaring under post 5.0 "Tilleggsopplysninger".

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Hjemmekontor
    Hei! Hvordan er reglene for hjemmekontor? Jeg har benyttet soverommet som kontor i 2008, kan jeg skrive noe av på skatten?
    Innsendt av: Andre
Hvis soverommet kun er brukt som hjemmekontor og ikke noe annet, kan du i prinsippet kreve fradrag. Men dette er en type fradrag som går inn i minstefradraget som du uansett har krav på. Du får dermed normalt ikke noen reell glede av fradraget.

I stedet bør du snakke med arbeidsgiver, og høre om det er mulig å få en hjemmekontorgodtgjørelse. Slik godtgjørelse er skattefri hvis man holder seg innenfor riktig beløp.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Restskatt innbetaling
    Hei! Jeg fikk feil skatteklasse oppført, og restskatt innbetaling med frist 1. mai. Jeg har endret til skatteklasse 2 og regner med at det går i null etter ny utregning. Men må jeg betale innen fristen likevel når jeg har gjort en endring?
    Innsendt av: ketil
Hei! Fristen for innbetaling av tilleggsforsudd 30.april er bare for å unngå renter på eventuell restskatt.

Den egentlige fristen for å betale restskatt er 20.august/24.september. Men betaler man forventet restskatt innen 30.april slipper man altså renter på restskatten.

Hvis du får godkjent klasse 2 vil du få endret skatteberegningen, og skatten blir tilsvarende lavere når du får skatteoppgjøret i juni (eller oktober). Hvis du da går i null har det ikke noen hensikt å betale inn noe nå.




Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Skal alle levere i år?
    Kan man også i år la være å sende inn selvangivelsen dersom den er uendret fra fjoråret?
    Innsendt av: Elin Moe
Hvis du ikke har noen rettinger eller tilføyelser til selvangivelsen trenger du ikke levere.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Fradrag for kjøring
    Hei! Jeg har eid en ny leilighet som har vært tilnærmet ubeboelig pga. feil og mangler. Jeg har nå fått hevet kjøpet, men har måttet bo hos foreldrene mine i perioder ila 2008. Kan jeg føre opp ekstra reiseavstand til / fra arbeidsplassen som følge av dette? Jeg har dokumentasjon som beskriver dårlige boforhold og bla. manglende brannsikkerhet. Er det evt. noen andre fradrag som kan være aktuelle pga dette?

    Innsendt av: Grevlingen
Reisefradraget beregnes ut fra hvor du faktisk har bodd. I de periodene du har bodd hos dine foreldre er det altså den distansen som skal brukes. Husk å gi en forklaring under post 5.0 "Tilleggsopplysninger".

Summer totalt antall kilometer, og gang med 1,40 per kilometer. Bunnfradraget er 12.800 kroner, slik at du bare får fradrag for den delen som overstiger 12.800 kroner.

Det er dessverre ingen fradragsmuligheter knyttet til dårlige boforhold.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Skatt ved utleie og salg av bolig?
    Hei. Ved utleie av hele boligen, får man fradrag for alle fellesutgiftene til borettslaget? Og er det 15% av brutto utleieinntekter som kan trekkes fra om bolig blir leid ut møblert?

    Ved salg av bolig, får man gjort det skattefritt hvis boligen ikke har vært utleid siste året, eller må man fysisk bo der? Eller er det nok at boligen står tom?
    Innsendt av: Vebjørn
Du får fradrag for alle fellesutgifter betalt til borettslaget. Leier du ut møblert, kan du enten kreve vanlige avskrivninger eller kreve fradrag for 15 % av brutto husleie. Er husleien 10.000 kroner per måned kan du altså kreve fradrag for 1.500 kroner. Dette alternativet kan brukes når man leier ut en fullt møblert leilighet i inntil 3 år, for eksempel hvor eier bruker innboet før og etter utleieperioden, typisk hvis man leier ut egen bolig.

For å selge en leilighet skattefritt må man, som hovedregel, ha bodd i boligen (fysisk) minst ett år i løpet av de to siste år før salget.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Fradrag for lån til arbeidsgiver
    Hei !

    Jeg var ansatt i et firma og ble spurt om jeg ville låne bedriften (Sammen med flere kollegaer) pga likviditetskrise.
    Jeg sa ja (Sammen med andre) og gikk til min bank og lånte Kr 50 000,-
    Disse pengene overførte jeg så til bedrfiten som et lån som skulle betales tilbake snarest.
    Ca 7 måneder etter dette går bedriften konkurs uten at jeg fikk pengene tilbake.

    Kan jeg som tidligere ansatt få fradrag for dette beløpet fordi jeg selv lånte penger som jeg lånte videre i god tro.(Eller fradrag av en hvilken som helst annen årsak for den saks skyld)

    Vennlig hilsen

    Innsendt av: Dan lyngmyr
Nei, dessverre.


Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Kjøring til besteforeldre
    Hei!

    Moren min har passet datteren min mens jeg har vært i jobb, da vi ikke fikk barnehageplass! Er det slik at jeg kan trekke fra kjøring til/fra barnepass selvom bestemoren ikke fikk betalt for dette? Hvordan skal jeg egentlig dokumentere at hun ikke har fått betalt, om jeg må det?

    Et spm til: Eldstemann går i barnehage, og på årsoppgaven vi fikk stemmer ikke tallene med det jeg regner ut! Er det slik at jeg kan trekke fra alt jeg har betalt pr mnd i barnehageutgifter minus matpenger?
    Innsendt av: Line!
Det er ikke sagt noe uttrykkelig om fradrag for kjøring til slektning som passer barnet gratis, men jeg kan ikke se noe i veien for å føre det opp. Før antall kilometer ganget med 1,40 kroner under, og gi en forklaring i feltet 5.0. "Tilleggssopplysninger".

Hvis beløpet for barnehage er feil, så stryk beløpet som står der og skriv korrekt beløp. Forklar i post 5.0. "Tilleggssopplysninger".

Når du har 2 barn er maksimalt foreldrefradrag 40.000 kroner.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

privat lån
    Jeg har et privat lån hos mamma, hvor skal jeg føre opp det og hva skal jeg legge med av dokumentasjon?
    Innsendt av: theo
Bruk feltet "Poster som ikke er forhåndsutfult"
Under post skriver du 4.8.1/3.3.1, og under beløp skriver du hva du skylder, og hva du har betalt i renter. I tekstlinjen skriver du "Lånt av..", pluss din din mors navn og fødselsnummer.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Skatteklasse og barnepark
    Hei :-)

    Jeg om min samboerske har to barn sammen, en på to og et halvt år, og en som er ett år og én mnd nå. Hun har har vært hjemme med minstemann, og har så og si ikke hatt noen inntekt i 2008.

    Jeg har hatt en skattbar inntekt på like over 400 000. Jeg har blitt skattet i klasse 1. Det jeg lurer på, er om jeg ikke skal skattes i klasse 2, med de omstendighetene som nevnt? Og dersom det er slik, hvor fører jeg opp det i så fall?

    I forhold til utgifter til barnepass, gjelder utgifter til barnepark på lik linje som til barnehage?
    Innsendt av: Rune
Hvis dere hadde vært gift kunne du blitt lignet i klasse 2, all den stund du er eneforsørger. Det er dessverre per i dag ikke noen anledning for samboere å lignes i klasse 2. (Unntak for såkalte "meldepliktige" samboere, altså hvor minst en av samboere er trygdet, og paret har/har hatt felles barn eller tidligere har vært gift.)


Foreldrefradraget gjelder for dokumenterte utgifter til barnehage, barnepark, SFO eller hvit dagmamma. I tillegg kan man, innenfor beløpsgrensen, kreve fradrag for eventuell omvei/merkjøring til barnehage, SFO eller dagmamma.
Foreldrefradraget for 2008 er maksimalt 25.000 kroner ett barn, og maksimalt 15.000 kroner for hvert barn utover det. Har dere to barn under 12 år kan dere altså maksimalt kreve 40.000 kroner i foreldrefradrag.




Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Fri eller delvis dekket kost ?
    Jeg får mat på arbeidsplassen . Jeg betaler ikke for den på stedet . Det blir tillagt kr. 73 /døgn til lønnen min som jeg betaler skatt av . Har jeg da fri kost eller delvis dekket kost ?
    Innsendt av: Karl Bjarto
Når du skatter av 73 kroner per dag betyr det fri kost, alle måltider, altså 100 % fri kost.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Null skatteyter
    Hvordan kan personer tjene flere hundre tusen og samtidig ha null i inntekt og null skatt?
    Innsendt av: knut a andersen
Hvis man eier en bedrift som er organisert som et aksjeselskap blir overskuddet beskattet i ASet. Hvis en del av overskuddet deles ut som utbytte får ikke aksjeselskapet noe fradrag for det.

Eier, aksjonær, (altså den som mottar utbyttet) kan motta noe utbytte skattefritt, altså uten ekstrabeskatning på aksjonær. Hvor mye man kan motta i skattefritt utbytte avhenger av hva man har betalt for aksjene, eller, hvis man selv har stiftet selskapet: Hva man har skutt inn i aksjekapital.

Hvis vedkommende aksjonær kun mottar skattefritt utbytte vil han frem til og med skatteoppgjøret for 2007 stå oppført med null i inntekt. Dette endres fra 2008. Da vil hele bruttoutbyttet stå oppført i skatteoppgjøret (og antakelig også i skattelistene).

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Tap ved salg av bolig
    Hei. Jeg eide en leilighet i nesten 2 år, før jeg solgte den i slutten av 2008, med stort tap. Er dette noe man kan få fratrekk for, eller gjelder det kun hvis du selger med tap innen det første året?

    Håper på svar!!
    Innsendt av: Linda Pettersen
Om du får fradrag for tap eller ikke avhenger av om du har bodd i leiligheten eller ikke.

Hvis du har bodd i boligen hele eiertiden din får du dessverre ikke fradrag for tapet.

For å få fradrag for tapet må du ha bodd i boligen mindre enn ett år i løpet av de to siste år før salget.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Skattetips for utleiere
    Hei,

    Jeg leier ut en leiligehet på 33m2, leiligheten er ikke selveier. Men er tilknyttet et borettslag. jeg har fått tillatelse av borettslaget til å leie denne ut. Det har jeg nå gjort siden juni 2008. Må jeg skatte av de inntektene jeg får som leie, jeg har hørt at det første året er skattefritt, stemmer dette?

    Dersom jeg må skatte av inntektene jeg får inn som leie (6500 pr mnd, men jeg betaler ca 5000 for leiligheten selv) må jeg skatte av hele leiesummen, eller kun det som er faktisk inntekt her ca 1500 kr.

    har vært veldig uheldig med leietakeren min, han har ødelagt mye i boligen, var alkoholisert og svært usamarbeidsvillig. Så jeg ble nødt til å se mellom fingrene på menge ting etter han endelig flyttet ut. kan penger brukt til reparasjon av boligen og vasking av leiligheten etter hans utflytting bli trukket fra skatten?

    Han har blant annet ødelagt en ytterdør som han skal betale for med sitt depositum, da kan jeg vel ikke trekke det fra skatten min.

    Hvilke ting er det jeg kan trekke fra skatten? Og hva må jeg betale skatt for.
    Innsendt av: Student 23
Hei! Leieinntekten er skattepliktig i og med at den overstiger 20.000 kroner. Skattereglene er endret fra 2008, slik at det ikke er mulig å leie ut skattefritt etter "halvtårsregelen".

Du kan trekke fra alle utgifter i forbindelse med utleien: annonse, kjøring til visning, sliping av nøkler osv. I tillegg trekker du fra kabel-tv, vaktmester og andre fellesutgifter betalt via husleien til borettslaget. Du kan også trekke fra reparasjoner og vedlikehold som du selv betaler for.

Som du skriver får du ikke fradrag for ytterdøren når leietaker selv erstatter den.

Last ned skjemaet RF-1189, og fyll ut inntekter og utgifter. Netto leieinntekt føres over i selvangivelsen post 2.8.2.

Når det gjelder rentene av gjeld skal de føres rett i selvangivelsen og har ikke noe med regnestykket for utleien å gjøre. Gjeldsrenter får man fradrag for uansett.


Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

foreldrefradrag
    Har man krav på foreldre fradrag selv om barna ikke går i barnehage eller sfo?
    Innsendt av: heidi
Foreldrefradraget for 2008 er maksimalt 25.000 kroner ett barn, og maksimalt 15.000 kroner for hvert barn utover det.

Man bare får fradrag for dokumenterte utgifter, altså det man har betalt til barnehage, SFO eller hvit dagmamma. I tillegg kan man, innenfor beløpsgrensen, kreve fradrag for eventuell omvei/merkjøring til barnehage, SFO eller dagmamma.



Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

særfradrag
    Er det noen grenser/lover som gjelder fradrag av tannlegeutgifter ??
    Innsendt av: arnold
1. Vilkår for fradrag
Ved visse typer tannbehandling er det mulig å få særfradrag for store sykdomsutgifter.
Hvilke typer behandling som gir fradragsrett vil nok tannlegen kjenne til. Generelt kan man si at tannsykdommer gir rett til fradrag, men ikke behandling av for eksempel karies (hull i tennene).

For å få fradrag må sykdomsutgiftene være minst 9.180 kroner. Det er ingen øvre beløpsgrense.

2. Fradraget
Dersom vilkårene for fradrag er oppfylt, kan du fradragsføre alle utgifter du har hatt. Summer de faktiske utgiftene du har hatt.

3. Selvangivelsen
Fradraget føres opp i selvangivelsen post 3.5.4 i feltet ¿Poster som ikke er forhåndsutfylt¿. Gi nærmere opplysninger i feltet ¿Tilleggsopplysninger¿. Du kan gjerne levere selve selvangivelsen elektronisk, men attesten fra tannlegen må sendes per post. Attest fra tannlegen er nødvendig for å få fradrag.

Det er ikke nødvendig å sende inn kvitteringer, men ta vare på dokumentasjon på utgiftene, slik at du kan sende det inn hvis skattekontoret spør.


Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Når er det for sent?
    Når jeg nå fyller ut selvangivelsen for 2008 benytter jeg delevis 2007 som mal. Da ser jeg en desimalfeil på et fradrag for ifjor og dermed har jeg gått glipp av et berettiget fradrag(Post 2.7 i RF1189, 15% sjablongmessig fradrag ved møblert korttidsutleie hadde blitt 1,5%).
    Er det noe vis jeg nå kan kreve dette i ettertid?
    Innsendt av: Vidar
Det er mulig å be om at det fradraget man glemte i fjor tas med i årets selvangivelse. Det kalles summarisk endring, og gjelder for inntekt eller fradrag opp til 30.000 kroner. Bruk feltet 5.0 "Tilleggssopplysninger", og be om at det resterende fradraget tas med for 2008.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Bolig
    Min samboer og jeg kjøpte leillighet i fjor, men likningsverdien står på henne. Hun blir trekt månedelig fra hennes konto og jeg betaler min del til henne. Hvordan kan vi på enklest måte fordele skattefradragensfordelene?
    Innsendt av: PA
Hvis dere begge eier 50 % hver, og begge er ansvarlig for gjelden med en halvpart på hver gjør dere følgende:

Hun stryker beløpene som står forhåndsutfylt i sin selvangivelse, og skriver halvparten av beløpene i stedet. Det gjelder både ligningsverdi, gjeld og renter. Du må fylle ut tilsvarende poster. Du finner de riktige postene, og beløpene, ut fra hennes selvangivelse. I merknadsfeltet, post 5.0, forklarer dere at dere eier halvparten hver og er 50/50 % ansvarlig for gjelden. Det er ikke nødvendig å sende inn noen dokumentasjon.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Kreftforsikring
    Jeg har tegnet en kreftforsikring som dekker meg økonomisk hvis jeg får kreft. Kan jeg trekke fra forsikringspremien?
    Innsendt av: Bente
Nei, dessverre.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

skatteklasse 2
    Jeg gikk fra skatteklasse 1 til skatteklasse 2 i september 08, blir jeg da ligna for skateklasse 2 for hele 2008 eller bare fra september?
    Innsendt av: heidi loe
KLasse 2 gjelder for hele året. Hvis du for eksempel ble enslig forsørger i september, vil du få klasse 2 ved ligningen for 2008. Det betyr 10.878 kroner i lavere skatt.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

skrive av renter
    Hei
    er samboer og vi har fellesgjeld på leiligheten vår, vi står begge som eiere og får fradrag pga renter som er betalt. men jeg studerer og har ikke tjent nok til å trekke fra, kan disse overføres til samboer eller mister vi de pengene?

    Mvh ona
    Innsendt av: ona
Hvis dere i 2008 hadde en reell, intern avtale om at din samboer pga din stidiesituasjon hadde ansvaret for hele gjelden, og din samboer også har betalt rentene, kan hele fradraget føres på din samboer.

Hvis dette gjelder dere gjør dere følgende:
Endre beløpene i selvangivelsen, og gi en forklaring i feltet "Tilleggssopplysninger". Vis til avtalen. Det er ikke nødvendig å sende inn selve avtalen, men ha den klar i tilfelle skattekontoret ønsker å se.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Lønn fra ny jobb ikke oppført
    Jeg byttet jobb i august i fjor og på selvangivelsen er ikke lønnen fra den nye jobben i perioden aug-des oppført. Hva skal jeg gjøre? Mvh
    Innsendt av: Roy Ellingsen
Du må selv føre opp lønnen i selvangivelsen.

Etter det bør du kontakte arbeidsgiver og undersøke hva som har skjedd.

Sjekk også "Foreløbig beregning" av skatten, og påse at forskuddstrekket som er trukket av lønnen din er kommet med.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen
 

Førstegangs mottaker av utbytte
    Hei

    Er medeier i et privat rådgivingsfirma (ingeniør bygg) og har for første gang mottatt utbytte. Så langt alt vel.

    Håper du kan hjelpe meg med føring av mottatt utbytte.

    Mente at jeg meldte inn mottatt utbytte i 2008. Står ikke i sjølmeldinga mi.
    Har mottatt noen papir som jeg ikke forstår noe særlig av.
    110; 0. Står jo at denne skal være forhåndsutfylt i sjølmeld., men det er den ikke.
    120; 0
    130; 0
    140; 297037. Denne er forhåndsutfylt i sjølmeld.
    200; -
    201; -
    202; ordinær aksjer
    203; 50
    204; 50
    205; 0,00
    206; -
    207; -
    208; 297036,50
    301; 1.12.2006
    302; nyemisjon
    303; 50
    304; 1000
    305; 54,693
    306; 1054,693
    307; 40,078
    308; 94,771
    309; 0
    310; 94,771
    311; AR – Forslag etter opplysning fra selskapet til Aksjonærregisteret

    Utbyttet utbetalt sent på året 2008.

    Spm:

    Hvordan fører jeg utbyttet mitt? Skal jeg føre noen av de andre tallene inn i sjølvmeld.?
    Skal ha igjen en del penger etter skatten i år, men skatt av utbyttet er ikke ført noe sted.
    Har satt av kr. 14.000,- til å betale skatt av utbyttet i år, men det er ikke med.
    Er det ikke 28% av utbyttet vi skal bet. i skatt?

    Post 3.1.5/4.1.8 har følgende i seg;
    Ingenting på inntekt/Fradrag, men 297037 i Formue/gjeld.

    Er det så enkelt at jeg fører inn kr. 50.000,- i post 3.1.5 som inntekt?
    Så regner myndighetene ut resten? Skal jeg skatte 28% av kr. 50.000,- eller er der noe skjermingsfradrag som jeg kan regne inn?

    Er første gang jeg er bort i noe slikt og jeg har ikke så god greie på det!!!
    Håper du forstår noe av det jag her har spurt om/lurer på!!

    På forhånd takk!
    Innsendt av: Vidar Molvær
Aksjeutbytte på aksjer som er registert i Aksjonærrregisteret er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen. Hvis det ikke er utfylt, sånn som i ditt tilfelle, må du selv finne utbyttet i aksjeskjemaet (RF-1088), og føre det opp i det ledige feltet i post 3.15, akkurat slik du skriver.

Det er bare den skattepliktige delen av utbyttet som skal med i selvangivelsen, altså det beløpet som står i post 318 i aksjeskjemaet.


 

frikort
    Hei. Jeg går på skolen, men er ferdig i Juni. Jeg jobber litt og har derfor frikort. Etter at jeg er ferdig med skolen, har jeg planer om å begynte å jobbe, kan jeg da bytte til skattekort uten å måtte betale ekstra skatt for de 40 000 jeg har tjent på frikortet?

    Kristina
    Innsendt av: Kristina Lund
Den skatten du skal betale avhenger av hvor mye du tjener i løpet av året.

La oss si at du lønnen din er 100.000 kroner i 2009, og at du ikke har andre inntekter. Da blir skatten du skal betale ca 14.300 kroner.

Skattekontoret vil da beregne skattetrekket, og lage skattekortet slik at du resten av året betaler inn den skatten du skal.

Vennlig hilsen Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen